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Pedido de Saída – Imposto Retido por ST pelo valor da compra

“Instrução Normativa RE Nº 48 DE 13/11/2018”

2. Na Seção 20.0 do Capítulo XI, fica acrescentado o item 20.12 com a seguinte redação:

“20.12 – Emissão de NF-e na operação realizada por contribuinte substituído (RICMS, Livro III, art. 28, I)

20.12.1 – O contribuinte substituído, na operação que realizar com mercadoria recebida com imposto retido, deverá emitir NF-e ou NFC-e nos termos do RICMS, Livro III, art. 28, I, utilizando o CST 60, no caso de contribuinte enquadrado na categoria geral, ou o CSOSN 500, no caso de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, contendo obrigatoriamente o preenchimento dos seguintes campos, conforme disposto no Manual de Orientação do Contribuinte NF-e e nas Notas Técnicas da NF-e:

a) vBCSTRet, pST e vICMSSTRet, na hipótese de operações não destinadas a consumidor final;

b) pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet, na hipótese de operações destinadas a consumidor final.””

Fonte: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=369273

Configuração no sistema:

1 – Cadastro de produtos

No cadastro de produtos deve informar o valor da base, o % de imposto e o valor de ST da compra do produto.

O cadastro é feito por estado.

Módulos->Cadastros->Comercial->Produtos

Nos pedidos de saída em que o imposto por CST utilizado for o 060, irá gerar no XML as tag do ICMS Efetivo pelo valor da compra da mercadoria informado no cadastro do produto.

Para Orientações de quando utilizar o Imposto Retido por ST pelo valor da compra,  deve consultar a contabilidade.

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