Cargo

Crédito de Devolução

Para lançar um credito de devolução para o cliente ao confirmar no documento fiscal de entrada a devolução, é necessário configurar na CFOP de devolução para gerar crédito de devolução.

Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP

No documento fiscal de entrada, deve-se usar uma série que não gere financeiro.

Irá lançar um crédito para o Fornecedor->Financeiro-> Devolução

Ao fazer a baixa no contas a receber em um próximo título para esse cliente vai dar mensagem que o cliente possui crédito de devolução, perguntado se deseja abater na baixa.

Clicando em sim vai abrir a tela trazendo o valor total da devolução do cliente.  Caso deseje abater somente um valor parcial, no campo valor da baixa deve informar o valor a ser abatido naquela baixa.

Na baixa vai gerar uma linha com o valor na coluna devolução.

 

 

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